Obratový list za 1s 8.3. Súvaha: jej význam v účtovníctve

Naučte sa pracovať s účtovnými výkazmi: SALT podľa účtu (1C: Accounting 8.3, vydanie 3.0)

2016-12-08T11:58:04+00:00

Len málo účtovníkov (najmä začiatočníkov) pozná a využíva všetky možnosti účtovných výkazov v 1C.

Poďme študovať

V tomto článku sa na príklade typu end-to-end pozrieme na prácu s Súvaha účtu v 1C: Účtovníctvo 8.3 (edícia 3.0).

Pozor, toto je poučenie - opakujte všetky moje akcie vo vašej databáze(vaša organizácia a obdobie budú iné).

Takže, poďme!

Prejdite do časti „Prehľady“ a vyberte položku „Súvaha účtu“ ():

V prehľade, ktorý sa otvorí, uveďte obdobie(pre mňa to bude celý rok 2013), skontrolovať(preveríme účet 62 „Vysporiadanie s kupujúcimi a zákazníkmi“) a organizácie(pre mňa to bude Servicelog), stlačte tlačidlo " Formulár":

V mojom prípade vyzerá správa asi takto:

Zákazníkov triedime do podúčtov

Zo správy vidíme, že s kupujúcimi Nanotronica a Trading House Kompleksny sme v plnej miere vyplatili, ale pre Confetprom máme preddavok 10 000 rubľov.

Pre väčšiu prehľadnosť ešte oddeľme zálohy a zúčtovania so zákazníkmi, to znamená, že faktúru 62 zobrazíme rozdelenú na podúčty (62.01 a 62.02).

Ak to chcete urobiť, prejdite do nastavení prehľadu (tlačidlo " Zobraziť nastavenia"):

A začiarknite políčko " Podľa podúčtov"na karte" Zoskupovanie"

Potom stlačte tlačidlo " Formulár“ a uvidíme, že 10 000 skutočne zostalo na 62,02 (preddavky prijaté od kupujúcich):

Vyúčtovania so zákazníkmi zobrazujeme v kontexte dokumentov

Teraz sa pozrime na to, ktoré dokumenty boli použité na platby zákazníkom.

Ak to chcete urobiť, vráťte sa do nastavení prehľadu na karte " Zoskupovanie". Začiarknime políčko" Dokumenty o vyrovnaní s protistranou":

Stlačíme tlačidlo " Formulár":

Tu sú naše tržby a príjmy na bežný účet. Vidíme, že zálohová platba 10 000 bola prijatá z Confetpromu 28. februára. Je, samozrejme, zvláštne, že sme dostali zálohu na začiatku roka a stále sme to neuzavreli

Vyberieme kupujúcich pre Confetprom

S týmto odvetvím cukroviniek sa musíme zaoberať samostatne. Dbajme na to, aby v prehľade zostal iba Confetprom.

Ak to chcete urobiť, prejdite na nastavenia prehľadu, prejdite na kartu " Výber", začiarknite políčko " Protistrana"a v teréne" Význam"vybrať" Confetprom":

Stlačte tlačidlo " Formulár“, pripravený:

Do poľa doplníme daňové identifikačné číslo kupujúceho

Bolo by tiež skvelé, keby sa ich DIČ zobrazovalo vedľa mena kupujúcich.

Ak to chcete urobiť, prejdite na kartu „D“. ďalšie polia"a stlačte tlačidlo" Pridať":

Vyberte pole " Protistrana"->"TIN":

Vygenerujme správu znova a získame požadovaný výsledok:

Zmeňme poradie kupujúcich v prehľade

Vráťme všetky nastavenia, aby sa zostava zobrazila v pôvodnej podobe:

A pokúsime sa zmeniť poradie zoradenia zákazníkov (aby sa zobrazovali naopak).

Ak to chcete urobiť, prejdite na kartu " Triedenie"a stlačte tlačidlo" Pridať":

Vyberte pole " protistrany":

A uveďte smer triedenia" Zostupne":

Vygenerujme prehľad a uvidíme, že poradie zákazníkov sa obrátilo hore nohami:

Ďalšie možnosti

O možnostiach spoločných pre iné účtovné zostavy (evidencia, založenie do archívu, zaslanie poštou a pod.) sa už nebudem opakovať. Môžete si o nich prečítať v lekcii o používaní.

To je všetko, ďalej sú lekcie o iných typoch účtovných správ a ďalšie.

2016-12-08T11:55:17+00:00

Len málo účtovníkov (najmä začiatočníkov) pozná a využíva všetky možnosti účtovných výkazov v 1C.

Poďme študovať

V tomto článku sa na príklade typu end-to-end pozrieme na prácu s Súvaha obratu v 1C: Účtovníctvo 8.3 (edícia 3.0).

Pozor, toto je poučenie - opakujte všetky moje akcie vo vašej databáze(vaša organizácia a obdobie budú iné).

Takže, poďme!

Prejdite do časti „Správy“ a vyberte položku „Súvaha obratu“ ():

V prehľade, ktorý sa otvorí, uveďte obdobie(pre mňa to bude celý rok 2013) a organizácie(pre mňa to bude Confetprom), stlačte tlačidlo " Formulár":

V mojom prípade vyzerá správa asi takto:

Otvorenie podúčtov 60 účtov

Donútime obratom otvoriť účet 60 (dodávatelia) pre podúčty. Ak to chcete urobiť, prejdite do nastavení prehľadu (tlačidlo " Zobraziť nastavenia"):

Prejdite na kartu „Zoskupenie“ a kliknite na tlačidlo „Pridať“:

Pridajte zoskupenie podľa počtu 60, začiarknite políčko " Podľa podúčtov"a vyčistite pole" Podľa subconto":

Nastavenie bude vyzerať takto. Potom stlačte tlačidlo " Formulár":

Skvelé! V obrate bolo odhalených len 60 bodov. Objavili sa podúčty 60,01, 60,02 a 60,21:

Zobrazujeme 60 faktúr podľa protistrán

Dbajme na to, aby sa tieto podúčty zobrazovali priamo v obrate protistranou! Čo si myslíte o tomto nápade?

Ak to chcete urobiť, znova prejdite na nastavenia prehľadu, prejdite na kartu " Zoskupovanie“ a kliknite na tlačidlo s tromi bodkami v poli “ Podľa subconto":

Vidíme možné možnosti subconto pre 60 počtov a začiarknite políčko " protistrany":

Stlačte tlačidlo formulár:

Všetky účty zverejňujeme podľa podúčtov

Čo ak zverejníme všetky účty podľa podúčtu? Áno, veľmi jednoduché.

Znova prejdite na nastavenia, strana " Zoskupovanie"a začiarknite všeobecné políčko" Podľa podúčtov":

Vykonávame výber podľa daňových účtov

Teraz urobme výber a necháme v obehu len účty, pre ktoré daňové účtovníctvo(pre daň z príjmu)?

Ak to chcete urobiť, prejdite na nastavenia prehľadu, ktoré sa už nachádzajú na karte " Výber"a stlačte tlačidlo" Pridať":

Vyberte znak " Skontrolujte"->"Daňové účtovníctvo":

V teréne" Význam"ukazujeme" áno“ (t. j. vyberte všetky účty, pre ktoré je atribút „Daňové účtovníctvo“ rovný „Áno“):

Znova stlačte tlačidlo Formulár":

A tu sú naše účty, pre ktoré sa okrem účtovníctva vykonáva aj daňové účtovníctvo:

Zobrazujeme daňové účtovné ukazovatele

Vybrali sme daňové účty, ale zatiaľ nevidíme ukazovatele daňového účtovníctva, takže ich zobrazme vedľa účtovných údajov.

Ak to chcete urobiť, prejdite do nastavení prehľadu na karte " Ukazovatele"a začiarknite políčko" NU (daňové účtovné údaje)":

Stlačíme tlačidlo " Formulár“, pripravený:

Rozšírte zostatok na účte 60

Vráťme sa opäť k bežnej forme obratu a obráťme našu pozornosť na 60:

Ako vieme, účet 60 je aktívny-pasívny, pretože obsahuje aktívne podúčty (60,02 - vydané zálohy) aj pasívne (60,01 - zúčtovanie s dodávateľmi).

Preto nám jednoducho zvyšok na 374 118,04 nič nehovorí. Koniec koncov, tento údaj zohľadňuje náš dlh voči dodávateľom a súčasne vydané zálohy.

Buď túto sumu dlhujeme dodávateľom, alebo jednoducho výška nášho dlhu prevyšuje vystavené zálohy o 374 118,04.

Táto dilema sa dá ľahko vyriešiť nastavením výstupu 60 účtov podľa podúčtov, ako sme to urobili vyššie. Čo ak však chceme tento zostatok (374 118,04) rozšíriť priamo na účet 60, bez prechodu na podúčty?

Na to slúži záložka.“ Rozšírený zostatok" v nastaveniach prehľadu. Prejdite naň a kliknite na tlačidlo " Pridať":

Pridajte 60 počtov a stlačte tlačidlo " Formulár":

A voila! 374 118,04 sa magicky zmenilo na dve čísla: 145 873,20 (výška vydaných záloh) a 519 991,24 (náš dlh voči dodávateľom):

Zobrazenie typu účtu

Začínajúci účtovníci si niekedy zamieňajú typ účtov a podúčtov (aktívny, pasívny, aktívny-pasívny). Čo keby sme túto informáciu zobrazili ako doplnkové pole priamo na zadnej strane?

Ak to chcete urobiť, prejdite do nastavení prehľadu na karte " Ďalšie polia"a stlačte tlačidlo" Pridať":

Vyberte pole " Skontrolujte"->"Zobraziť":

A stlačte " Formulár":

Robiť to "krásne"

Pre krásu je možné zostaviť správu. Ako chcete

Prejdime napríklad na kartu " Registrácia"a zmeniť" Možnosť dizajnu"zapnuté" Arktída":

Stlačíme tlačidlo " Formulár":

Vráťme sa na kartu " Registrácia"a stlačte tlačidlo" Pridať":

Zmeňme písmo prehľadu:

na " Comic Sans MS“ a nastavte veľkosť 12 :

Vytvorme prehľad:

Uloženie a obnovenie nastavení prehľadu

Nakoniec si môžeme uložiť všetky vykonané nastavenia, aby sme sa k nim mohli kedykoľvek v budúcnosti vrátiť. Ak to chcete urobiť, na paneli nájdeme tlačidlo " Uložiť nastavenia...":

Ak sa chcete vrátiť k vykonaným nastaveniam, nájdite tlačidlo " Vybrať nastavenia...":

Obrat odovzdávame do elektronického archívu

To môže byť užitočné, ak existujú podozrenia, že niekto spracoval doklady z uzavretých období a obrat sa začal.

Vo všeobecnosti každému odporúčam, aby si po skončení obdobia uložil svoj obrat do elektronického archívu.

Ak to chcete urobiť, jednoducho vytvorte požadovaný obrat a stlačte tlačidlo " Účtovný register"->"Uložiť".

Účtovníctvo sa nedá naučiť. Treba to pochopiť a implementovať. A tiež je potrebné neustále sledovať zmeny v regulačnom rámci, aby sa promptne prispôsobovalo poradie, v akom sa jednotlivé transakcie premietajú. Výsledkom každého vykazovaného obdobia je príprava súvahy a súvahy za mesiac, štvrťrok a rok. Všetky výkazy sú založené na týchto dokumentoch, preto by každý účtovník mal poznať pravidlá vypĺňania obratového listu. Ukážka SOĽ s podrobným návodom na jej prípravu pomôže začiatočníkom pochopiť ich.

Ako môže začiatočník pochopiť účtovníctvo

Nie všetky účtovné pravidlá sú upravené predpismi. Väčšina operácií je založená na primárnych účtovných dokladoch: úkony, certifikáty, faktúry, šeky, objednávky atď. Pre primárne doklady sú poskytnuté jednotné formuláre a odporúčané vzory. Forma jednotného dokumentu je schválená príslušnými pokynmi a podlieha zmenám len formou zadania ďalších údajov. Zoznam väčšiny týchto formulárov s príkladmi dizajnu nájdete na tomto odkaze.

Ako sa zjednotené dokumenty líšia od bežných dokumentov?

Bežné dokumenty je možné upraviť s ohľadom na špecifiká podniku alebo vyplniť v akejkoľvek forme. Zjednotené formuláre sa nedajú zmeniť. Toto upravuje federálny zákon č. 402-FZ „O účtovníctve“ zo dňa 6. decembra 2011, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2013, a nariadenie vlády č. zo dňa 8. júla 1996. Formy primárnych dokumentov sú zahrnuté v „Albume jednotných foriem primárnych dokumentov“, ktorý schválilo ministerstvo financií a schválil Štátny výbor pre štatistiku Ruskej federácie. Posledné zmeny a doplnenia zákona 402-FZ boli vykonané 23. mája 2016 na základe federálneho zákona č. 149-FZ. Zmeny sa dotkli činnosti účtovných oddelení štátnych organizácií.

Ako pochopiť základy účtovníctva

Do práce sú zakódované všetky druhy možných príjmov, výdavkov a transakcií. Typy účtovných účtov:

  • syntetické;
  • analytické (podúčty).

Rozdiel medzi nimi je miera detailov. Proces kódovania účtov sa začal už v roku 1968, kedy boli listom č. 130 Ústredného štatistického úradu ZSSR schválené prvé „Nariadenia...“. Odvtedy sa odporúčania niekoľkokrát zmenili.

Ako príklad môžeme uviesť analytické účtovanie kancelárskeho majetku: stôl, stolička, skrinka atď. Tieto položky je možné spojiť do konceptu nábytku a preniesť cez príslušný podúčet v jednom riadku. Kalkulačka, počítač - prejdite cez analytický účet a na podúčte sa prejavia v stĺpci „Technické prostriedky“. Všetko spolu bude priradené k syntetickému účtu „Dlhodobý majetok“. Toto je článok 01 podľa účtovného kódu. Príklad obsahuje veľmi odlišné kategórie odhadovaných hodnôt, ale poskytuje predstavu o účtovnej štruktúre.

Čo ukazuje číslo účtu?

Kód účtu môže obsahovať až sedem číslic. Prvé dve číslice od 01 do 99 zahŕňajú všetky možné účtovné operácie. A koncept „iných“ a prítomnosť voľných kódov robia tento systém univerzálnym. Prvé dve číslice tvoria zoznam syntetických účtov v znení vyhlášky Ministerstva financií Ruskej federácie č. 38-n zo dňa 5. 7. 2003, č. 115n z 18. septembra 2006 a č. 142n z 11. /08/2010.

Rovnaké písmeno ponúka množstvo podúčtov, ktoré sú kódované treťou a štvrtou číslicou kódu. Podúčty môžu byť podrobné a analytické účty sú úplne ponechané na manažment spoločnosti. V praxi - skúsenosti hlavného účtovníka. Proces tvorby radu kódov pre podnik podľa podmienok jeho činnosti je bežnou úlohou študentov účtovníctva.

Zostavovanie súvah a účtovanie transakcií

Prvá práca, ktorú sa začínajúci účtovník naučí, je účtovanie transakcií a dohôd realizovaných spoločnosťou. Vykonáva sa dvojitým zápisom, v ktorom debet jednej položky bude nevyhnutne kreditom inej položky. Napríklad výber peňazí z bežného účtu a ich prevod do pokladne podniku na výplatu miezd zamestnancom sa vykonáva podľa oddielu 5: článok 51 - bežný účet (kredit za vyberanú sumu), 50 - hotovosť registrovať (debet v rovnakej sume). Týmto spôsobom sa všetky transakcie premietnu do účtovníctva.

Výsledkom je, že za každé obdobie sa musí suma celého debetu rovnať celému kreditu. Toto je rovnováha - konečný cieľ účtovníka v konkrétnom časovom období. Inak to ani nemôže byť, pretože peniaze sa len tak neobjavia a nezmiznú bez stopy. No medzi zaúčtovaním a zostatkom je veľmi dôležitá medzioperácia – zostavenie SALT.

Ako vyzerá obrat a súvahy?

Krása operácie spočíva v tom, že pojem „súvaha obratu“ v prírode neexistuje, ale všetci účtovníci o ňom vedia. Presnejšie, termín sa objavil v legislatívnych aktoch a pokynoch niekedy pred rokom 1990, potom sa stratil. V príkaze Ministerstva financií Ruska z 28. decembra 2001 č. 119n sa používajú dva pojmy: výkaz obratu a súvaha, pričom rozdiel medzi nimi spočíva v zaznamenávaní príjmu a spotreby tovaru a materiálu.

V praxi daňové úrady, odvolávajúc sa na príkazy č. ММВ -7–6/465 zo dňa 29. júna 2012 (v znení z 28. novembra 2016) a Federálnej daňovej služby č. ММВ-7 – 6/643 z 28. novembra, 2016 často spolu s prvotnými účtovnými dokladmi vyžadujú presné súvahy obratu (TSB), ktorých štruktúra je zavedená a má prijaté všeobecne akceptované formáty.

Čo ukazuje OSV?

Súvahu treba chápať ako účtovný doklad (vo forme tabuľky), ktorý obsahuje zostatky peňažných prostriedkov a majetku v peňažnom vyjadrení. Debet je kreditný pohyb položka po položke za určité obdobie a zostatky na konci obdobia (zvyčajne mesiac, štvrťrok, rok). Súvaha tvorí súvahu a kontroluje chyby zaúčtovania. SALT možno zostaviť pre analytické účty (pre jeden konkrétny účet), ako aj pre podnik ako celok (pre syntetické účty).

Vzorová súvaha pre konkrétny účet

SOĽ na samostatnom účtovnom účte umožňuje vidieť pohyb finančných prostriedkov alebo majetku podľa jednotlivých položiek nákladov alebo výnosov. A tiež v ňom vidíte začiatočný a konečný stav účtu ako celku a každej položky zvlášť.

Ako vyplniť SOĽ pre podnik: príklad

Hlavnou a jedinou požiadavkou je nulový zostatok na konci vykazovaného obdobia. To znamená, že rozdiel medzi debetom všetkých účtov a kreditom všetkých účtov musí byť nulový.

Účtovníctvo má dve úlohy – viesť záznamy v súlade s požiadavkami regulačných orgánov a poskytovať manažérom spoločností adekvátne finančné informácie. Akceptovaný formulár SOĽ teda musí obsahovať objem údajov a také podrobnosti o účtoch, ktoré uspokoja každého.

Až donedávna bol formulár SALT vyvinutý účtovným oddelením a schválený vedúcim spoločnosti, ale v posledných rokoch je „obrat“ získaný v tlačenej forme z programu 1C všeobecne akceptovaný. Vzory všetkých tlačív a tlačív obratového listu nájdete na oficiálnych a overených stránkach.

Analytické a syntetické účtovníctvo: vyplnenie „šachovnice“

Niektorí účtovníci uprednostňujú pred obratovým listom takzvaný šachovnicový list. Ide o typ OSV, ktorý sa líši formou výplne. Všetky kreditné účty sú čerpané vertikálne a debetné účty horizontálne. Sumy transakcie sú uvedené na priesečníku riadkov a stĺpcov.

Cieľ „šachu“ je rovnaký ako u bežného OSV. Táto štruktúra umožňuje analyzovať príjmovú a nákladovú časť súvahy a určiť základ dane za ľubovoľné časové obdobie. Príklad určenia zodpovedajúceho účtu pre ktorúkoľvek z transakcií je uvedený nižšie.

Niekedy zostaveniu súvahy predchádza vyplnenie účtovnej karty (tzv. žrebovanie lietadiel). Pre každý účet sa vypočítajú debety a kredity. Vyzerá ako krídla lietadla: vľavo debet, vpravo kredit. Teoreticky takýto výkres uľahčuje vyplnenie OSV a nájdenie chýb. V praxi na vykonanie transakcie nemusíte vypĺňať karty účtu. Skúsení účtovníci vždy preskočia fázu „lietadla“.

Ako analyzovať OCB

Analýza súvahy je pomerne jednoduchá: všetky položky sú uvedené v dekódovaní kódov. Na konci analyzovaného obdobia musíte čo najviac uzavrieť všetky možné účty. Napríklad veľký zostatok na účte 10 „Materiály“ naznačuje preskladnenie surovín (alebo účtovné nedostatky). Zostatok sa vždy posudzuje na základe časového rozlíšenia.

Kde vidieť príjmy spoločnosti

Príjem výnosov a odpis nákladov na výrobky (práce, služby) sa uskutočňujú na účtoch 90.01 a 90.02. Spoločnosti vo všeobecnom daňovom systéme účtujú DPH zo svojich produktov na účet 90.03. A tiež výdavky na hospodárenie sú premietnuté na účte 90.08. Analýzou týchto účtov je možné určiť zisk spoločnosti pred zdanením.

postup účtovania DPH

Pre každého manažéra je dôležité, aby nezabudol sledovať obraty na účtoch 50 a 51, ktoré odrážajú pohyb peňažných a bezhotovostných prostriedkov. Daňový špecialista by mal pravidelne sledovať stavy účtov 19 a 68, na ktorých sa účtujú dane, najmä DPH.

Ako vypočítať zisk a stratu pre SOĽ

Na výpočet ziskov a strát v súvahe sa poskytuje účet 99, na ktorom sú otvorené podúčty, ktoré podrobne opisujú výpočty. Manažér by si mal pamätať, že debetný zostatok na účte 99 znamená konečnú stratu spoločnosti a kreditný zostatok znamená čistý zisk.

Existuje mnoho účtovných programov, ktoré vyžadujú len účtovanie transakcií. Správnosť účtovníctva sa sleduje automaticky, čo je veľmi výhodné najmä pre začínajúcich účtovníkov. Tieto programy sú spravidla prepojené s primárnymi dokumentmi a zmluvami a sú založené na Exceli. Najpopulárnejším programom je 1C.

Ak budete viesť záznamy v programe 1C, práca sa stane jednoduchou a zaujímavou. Zaúčtujte transakcie medzi účtami a program vám vytvorí zostatok. Stačí si ho správne prečítať, nájsť náhodné chyby a včas ich opraviť. Okrem toho existuje množstvo doplnkových funkcií, ktoré odporúčajú používať nielen účtovníci, ale aj manažéri na vedenie manažérskeho účtovníctva.

1C: Účtovníctvo 8.2. Jasný návod pre začiatočníkov Gladky Alexey Anatolyevich

Súvaha obratu

Súvaha obratu

V účtovníctve sa používajú dva typy súvahy obratu (ďalej len SALT): konsolidovaná SALT (pre všetky účty) a SALT pre konkrétny účet.

Konsolidovaná SALT obsahuje zostatky na účtoch došlých a odchádzajúcich, ako aj obrat za každý z nich. Stĺpce s počiatočným a konečným stavom v podstate predstavujú súvahu podniku (s určitými výhradami) na začiatku a na konci účtovného obdobia.

Ak chcete získať súhrnné OSV v programe 1C Accounting 8, musíte vykonať príkaz hlavného menu Prehľady? Súvaha obratu. Príklad konsolidovaného OCB je znázornený na obr. 12.3.

Ryža. 12.3. Súvaha obratu

V poli Obdobie od do sú uvedené dátumy začiatku a konca časového intervalu, ktorého údaje majú byť zahrnuté do výkazu, resp. V poli Organizácia z rozbaľovacieho zoznamu vyberte názov organizácie, pre ktorú sa výpis generuje. Upozorňujeme, že po každej zmene nastavení zostavy je potrebné na jej preformátovanie kliknúť na tlačidlo Generovať, ktoré sa nachádza na paneli nástrojov tohto okna, alebo spustiť príkaz Akcie? Formulár.

V prípade potreby môžete doladiť parametre zostavy. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Nastavenia na paneli nástrojov a v okne, ktoré sa otvorí, zadajte požadované parametre generovania prehľadu.

RADY

Po prijatí súhrnnej SALT môžete rýchlo vygenerovať jeden z nasledujúcich prehľadov pre akýkoľvek účet: SALT podľa účtu, Karta účtu, Analýza účtu, Obrat účtu podľa mesiaca a Obrat účtu podľa dňa. Ak to chcete urobiť, dvakrát kliknite na príslušný účet a potom v okne, ktoré sa otvorí, zadajte typ prehľadu.

Ak chcete vygenerovať SALT pre konkrétny účet, spustite príkaz Prehľady? Súvaha účtu. V dôsledku toho sa na obrazovke otvorí okno zobrazené na obr. 12.4.

Ryža. 12.4. Nastavenie SALT podľa účtu

V príslušných poliach tohto okna musíte uviesť dátum začiatku a konca vykazovaného obdobia, účet, pre ktorý sa zostava generuje, ako aj organizáciu (pole Organizácia štandardne ponúka názov organizácie, ktorá je vybraný ako hlavný v adresári organizácie).

Príklad hotového výpisu je na obr. 12.5.

Ryža. 12.5. Súvaha k účtu 60

Pre prepnutie do režimu dolaďovania zostavy kliknite na tlačidlo Nastavenia na paneli nástrojov.

Z knihy Účtovníctvo od nuly autora Kryukov Andrej Vitalievič

Obratový list Prvotné informácie potrebné na prípravu účtovných výkazov sú teraz obsiahnuté v hlavnej knihe. Keďže hlavná kniha je veľká a nie je v nej dostatok informácií potrebných na zostavovanie správ, má zmysel, aby účtovník vykonával

Z knihy 1C: Podnik v otázkach a odpovediach autora Arsentieva Alexandra Evgenievna

119. Mzdová evidencia Na evidenciu výplat miezd prostredníctvom pokladne organizácie slúži mzdová agenda. Spravidla sa vyplácajú aj splátky podľa mzdového listu (výplata peňažnej pomoci, dočasné invalidné dávky,

Z knihy 1C: Riadenie malej spoločnosti 8.2 od nuly. 100 lekcií pre začiatočníkov autora Gladky Alexey Anatolievich

LEKCIA 97. Obratová súvaha Obratová súvaha je zostava, ktorá obsahuje informácie o obratoch a stavoch účtov manažérskeho účtovníctva za stanovený časový interval. Ak chcete vygenerovať takúto správu, otvorte sekciu Financie a na paneli akcií

Z knihy Účtovníctvo a daňové účtovanie ziskov autora Nechitailo Alexej Igorevič

Príloha 1 Výkaz analytického účtovníctva príjmov a výdavkov podľa obvyklých druhov

Z knihy Prax riadenia ľudských zdrojov autora Armstrong Michael

Príloha 2 Výkaz analytického účtovania výnosov a nákladov podľa ostatných druhov

Z knihy ABC účtovníctva autora Vinogradov Alexej Jurijevič

Príloha 3 Výkaz analytického účtovníctva o tvorbe konečného finančného výsledku činnosti

Z knihy Prestaň byť otrokom práce! Staňte sa pánom svojich peňazí! autora Zjuzginov Alexander

Príloha 4 Výkaz analytického účtovníctva rozdelenia zisku (krytie

Z knihy autora

HR Scorecard HR Scorecard vyvinuli Beatty a kol. (2003) na základe rovnakých princípov ako vyvážený skórovací lístok opísaný v kapitole. 2; zdôrazňuje potrebu ponúkať a analyzovať rôznorodé

Z knihy autora

1.7. Obratový list Na konci vykazovaného obdobia sa spoja údaje z účtovných účtov. Jedným zo spôsobov takejto kombinácie je aj obratový list

Z knihy autora

1.8. Šachový obratový list Možnosti obratového listu sú obmedzené. Nie je možné pochopiť, odkiaľ finančné prostriedky pochádzajú a kam boli odoslané. Tieto informácie možno získať z výkazu šachového obratu. Tabuľka 1.32. Šachový obratový list (v tisícoch)

Z knihy autora

Kapitola 11 Súvaha Súvaha je súhrnná tabuľka vašej aktuálnej finančnej situácie. V podstate je to šiesty nástroj finančného plánovania. A ak koeficient slobody ukazuje vašu aktuálnu pozíciu vzhľadom na

Priatelia, dnes by som chcel svoj článok venovať nastaveniu OSV v programe 1C Accounting 8.3. Myšlienka napísať takéto odporúčania vznikla po neustálej komunikácii s klientmi, najmä s tými, ktorí začínajú pracovať v programoch 1C. Moje tipy vám pomôžu nastaviť nielen OSV, ale aj ktorýkoľvek zo štandardných prehľadov v programe Účtovníctvo 8.3.

Vo všeobecnosti teda OSV v programe 1C Accounting 8.3 vyzerá takto:

V tejto podobe nie je reverz veľmi informatívny. Ak ho chcete zmeniť, musíte použiť tlačidlo „Zobraziť nastavenia“.

Vo formulári, ktorý sa otvorí, na prvej karte „Zoskupenie“ odporúčam zaškrtnúť políčko „Podľa podúčtov“

SALT bude teraz vyzerať takto, pričom každý účet bude rozdelený na podúčty.

Mnoho používateľov so zvedavou mysľou sa často pýta, prečo je na karte „Zoskupenie“ tlačidlo „Pridať“ a čo nám poskytuje na prispôsobenie.

pozrime sa. Zrušte začiarknutie políčka „Podľa podúčtov“ a pomocou tlačidla pridajte účet, napríklad 10 so začiarkavacím políčkom „Podľa podúčtov“ a prázdnym podúčtom.

Výsledkom bolo toto OSV. S podrobnosťami pre podúčty iba jedného 10. účtu a zvyšné účty bez podrobností.

Ešte raz sa vráťme k nastaveniam na prvej karte. V bunke „podľa subconto“ kliknite na tri bodky a v zobrazenom zozname vyberte napríklad položku.

Tvoríme SALT a máme takú krásu, s detailmi 10. účtu podľa podúčtov a podľa nomenklatúry.

Pokračujme v štúdiu nastavení prehľadu (vrátil som SALT do podrobností podľa podúčtov všetkých účtov) a prejdite na kartu „Výber“. Ak pracujete s podsúvahovými účtami, odporúčam vám zaškrtnúť príslušné políčko.

Potom sa v spodnej časti SALT objavia údaje o podsúvahových účtoch:

Pokračujeme v štúdiu možností nastavenia OSV. A na karte „Indikátory“ začiarknite políčko NU. To nám umožní vidieť údaje v obehu nielen pre účtovníctvo, ale aj pre daňové účtovníctvo. V prehľade môžete zobraziť trvalé a dočasné rozdiely.

Na karte „Ďalšie polia“ môžete začiarknutím políčka zobraziť názov účtu. Je to pohodlné, keďže nie každý účtovník si pamätá názov toho či onoho účtu v účtovej osnove.

Po všetkých našich nastaveniach sa v súvahe zobrazia informácie o podúčtoch všetkých účtov, údaje o účtovníctve a daňovom účtovníctve, ako aj názvy účtovných účtov.

Niekto obzvlášť zvedavý sa pýta v nastaveniach na karte „Rozšírený zostatok“, prečo a ako ju používať? Pre ilustráciu tohto nastavenia sa vráťme k pôvodnej podobe SALT bez podúčtov.

Pozrime sa na účet 62. Keďže tento účet je aktívny-pasívny, nie je jasné, že zostatok 283 957,56 je to, čo nám dlhujú kupujúci, alebo je výška dlhu kupujúcich oveľa väčšia ako náš dlh na zásielke? Samozrejme, je jednoduchšie rozšíriť 62 na podúčty, ale rozšírený zostatok môžete použiť bez toho, aby ste museli prechádzať podúčty:

Teraz vytvoríme súvahu. Toto je výsledok, ktorý vidíme v 62. počte. Zostatok sa magicky zmenil na dve sumy:

Posledná karta v prispôsobení prehľadov vám pomôže zmeniť náladu vašich prehľadov, t.j. nastaviť farbu pozadia, farbu textu, orámovanie.

Okrem toho v spodnej časti okna tejto záložky môžete zobraziť názov správy, merné jednotky a podpis. Toto je potrebné, ak potrebujete vytlačiť SOĽ.

No napríklad túto náladu sme dostali v programe.

A na záver pár slov o nových funkciách programu 1C Accounting 8.3. Niekedy je potrebné porovnávať napríklad súvahy za dva mesiace. Obidve OCB si môžete samozrejme vytlačiť a porovnať na papieri, ale chcem vám ukázať, ako ich zobraziť na pracovnej ploche programu.

Takže tvoríme dve OSV. Dostanete dve záložky:

Kliknite pravým tlačidlom myši na názov ľubovoľnej súvahy az navrhovanej ponuky vyberte „Zobraziť spolu s ostatnými (vertikálne)“ (alebo horizontálne, ako je to pre vás výhodné) a vyberte druhú SOĽ.

Výsledkom bolo, že sme na obrazovke mohli vidieť dve vyhlásenia súčasne.

No, to je všetko, čo som vám dnes chcel povedať.

Pracujte v programoch 1C s radosťou!

Vaša konzultantka Victoria Budanova bola s vami.

Pripojte sa k našim skupinám na sociálnych sieťach. siete. Čím viac otázok nám položíte, tým ľahšie nájdeme témy pre budúce články.